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企业内部审计方案

来源:成都会计培训 时间:2026-04-30 浏览:1

XXXX有限公司

2010年度内部审核计划

审核目的

使公司质量体系要素能有效实施,以达到规定的质量目标要求,提高质量体系的有效性,并为管理评审提供依据。

审核范围

1、与质量体系文件有关活动是否被理解和有效实施;

2、新产品的试验项目、生产过程和关键工序、用户反馈意见等。

审核准则

内部质量审核程序

组名单

组长:

组员:

评审小组

审核部门

组员

审核日期

第1组

生产部

5.16

第2组

采购部

5.16

第3组

技术部

5.17

第4组

质检部

5.18

第5组

销售部

5.19

第6组

生产车间

5.21

第7组

5.21

编制:

审核:

批准:

日期: