XXXX有限公司
2010年度内部审核计划
审核目的
使公司质量体系要素能有效实施,以达到规定的质量目标要求,提高质量体系的有效性,并为管理评审提供依据。
审核范围
1、与质量体系文件有关活动是否被理解和有效实施;
2、新产品的试验项目、生产过程和关键工序、用户反馈意见等。
审核准则
内部质量审核程序
审
核
组名单
组长:
组员:
评审小组
审核部门
组
长
组员
审核日期
第1组
生产部
5.16
第2组
采购部
5.16
第3组
技术部
5.17
第4组
质检部
5.18
第5组
销售部
5.19
第6组
生产车间
5.21
第7组
仓
库
5.21
编制:
审核:
批准:
日期: